Excel Data: D0010.xlsx

Sheet: Sheet2

ข้อมูลผลการปฏิบัติงานด้านงบประมาณ
A1
เดือน
AJ1
(ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559)
A2
ตุลาคม
AJ2
พฤศจิกายน
AJ3
ข้อมูลประจำเดือน
S4
ตุลาคม
W4
ธันวาคม
AJ4
R5
T5
มกราคม
AJ5
กุมภาพันธ์
AJ6
1. ผลการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปี (งบปกติ)
D7
มีนาคม
AJ7
1.1 ภาพรวม
E8
เมษายน
AJ8
- งบประมาณที่ได้รับ
F9
จำนวน
L9
_-* 374,196,500.00_-
N9
บาท
R9
พฤษภาคม
AJ9
- เบิกจ่ายงบประมาณแล้ว
F10
จำนวน
L10
_-* 13,522,066.39_-
N10
บาท
R10
คิดเป็นร้อยละ
T10
_-* 3.61_-
W10
มิถุนายน
AJ10
- ผูกพันงบประมาณแล้ว
F11
จำนวน
L11
_-* 2,648,265.00_-
N11
บาท
R11
คิดเป็นร้อยละ
T11
_-* 0.71_-
W11
กรกฎาคม
AJ11
- คงเหลืองบประมาณ
F12
จำนวน
L12
_-* 358,026,168.61_-
N12
บาท
R12
คิดเป็นร้อยละ
T12
_-* 95.68_-
W12
สิงหาคม
AJ12
กันยายน
AJ13
1.2 เฉพาะงบลงทุน
E14
- งบประมาณที่ได้รับ
F15
จำนวน
L15
_-* 111,861,400.00_-
N15
บาท
R15
- เบิกจ่ายงบประมาณแล้ว
F16
จำนวน
L16
_-* -??_-
N16
บาท
R16
คิดเป็นร้อยละ
T16
_-* -??_-
W16
- ผูกพันงบประมาณแล้ว
F17
จำนวน
L17
_-* -??_-
N17
บาท
R17
คิดเป็นร้อยละ
T17
_-* -??_-
W17
- คงเหลืองบประมาณ
F18
จำนวน
L18
_-* 111,861,400.00_-
N18
บาท
R18
คิดเป็นร้อยละ
T18
_-* 100.00_-
W18
1.3 รายละเอียดผลการเบิกจ่ายงบประมาณ
E20
หน่วย : บาท
X21
รายการงบประมาณ
A22
งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร
F22
งบประมาณ หลังคืน/โอน/ ปรับแผน
I22
ผลการเบิกจ่าย
L22
ผูกพัน งบประมาณแล้ว
Q22
งบประมาณคงเหลือ
V22
(หลังการเบิกจ่ายและผูกพัน)
V23
จำนวนเงิน
L24
คิดเป็น
O24
จำนวนเงิน
Q24
คิดเป็น
T24
จำนวนเงิน
V24
คิดเป็น
Y24
ร้อยละ
O25
ร้อยละ
T25
ร้อยละ
Y25
แผนงานบุคลากรภาครัฐ
A26
_-* 171,577,600.00_-
F26
I26
L26
O26
Q26
T26
V26
Y26
1. งบบุคลากร
A27
_-* 160,057,700.00_-
F27
_-* 160,057,700.00_-
I27
_-* 12,904,838.79_-
L27
8.06
O27
_-* -??_-
Q27
0.00
T27
_-* 147,152,861.21_-
V27
91.94
Y27
2. งบดำเนินงาน
A28
_-* 2,270,200.00_-
F28
_-* 2,270,200.00_-
I28
_-* 219,195.00_-
L28
9.66
O28
_-* -??_-
Q28
0.00
T28
_-* 2,051,005.00_-
V28
90.34
Y28
ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ
A29
_-* 2,270,200.00_-
F29
_-* 2,270,200.00_-
I29
_-* 219,195.00_-
L29
9.66
O29
_-* -??_-
Q29
0.00
T29
_-* 2,051,005.00_-
V29
90.34
Y29
ผลผลิตการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน
A31
_-* 130,774,700.00_-
F31
_-* 130,403,700.00_-
I31
_-* 2,292,035.64_-
L31
1.76
O31
_-* 2,630,265.00_-
Q31
T31
V31
Y31
4. งบเงินอุดหนุน
A33
_-* 1,089,000.00_-
F33
_-* 1,460,000.00_-
I33
_-* 1,256,000.00_-
L33
86.03
O33
_-* -??_-
Q33
0.00
T33
_-* 204,000.00_-
V33
13.97
Y33
5. งบรายจ่ายอื่น
A34
_-* 8,160,700.00_-
F34
_-* 8,160,700.00_-
I34
_-* 205,840.00_-
L34
2.52
O34
_-* -??_-
Q34
0.00
T34
_-* 7,954,860.00_-
V34
97.48
Y34
ผลผลิตการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน
A35
_-* 1,011,000.00_-
F35
_-* 1,011,000.00_-
I35
_-* 134,400.00_-
L35
13.29
O35
_-* -??_-
Q35
0.00
T35
_-* 876,600.00_-
V35
86.71
Y35
งบดำเนินงาน
A36
_-* 130,774,700.00_-
F36
_-* 130,403,700.00_-
I36
_-* 2,292,035.64_-
L36
1.76
O36
_-* 2,630,265.00_-
Q36
2.02
T36
_-* 125,481,399.36_-
V36
96.23
Y36
โครงการสืบสวนปราบปรามเพื่อดำเนินการกับทรัพย์สินของผู้กระทำความผิดมูลฐานยาเสพติดตามกฎหมายฟอกเงิน
A37
_-* 11,165,700.00_-
F37
_-* 11,165,700.00_-
I37
_-* 448,796.00_-
L37
4.02
O37
_-* 18,000.00_-
Q37
0.16
T37
_-* 10,698,904.00_-
V37
95.82
Y37
F38
H38
I38
K38
L38
M38
N38
O38
P38
Q38
R38
S38
T38
U38
V38
W38
X38
Y38
Z38
F39
H39
I39
K39
L39
M39
N39
O39
P39
Q39
R39
S39
T39
U39
V39
W39
X39
Y39
Z39
F40
G40
H40
I40
J40
K40
L40
M40
N40
O40
P40
Q40
R40
S40
T40
U40
V40
W40
X40
Y40
Z40
งบดำเนินงาน
A41
_-* 11,165,700.00_-
F41
_-* 11,165,700.00_-
I41
_-* 448,796.00_-
L41
4.02
O41
_-* 18,000.00_-
Q41
0.16
T41
_-* 10,698,904.00_-
V41
95.82
Y41
โครงการสืบสวนปราบปรามเพื่อดำเนินการกับทรัพย์สินของผู้กระทำความผิดต่อตำแหน่งหน้าที่หรือทุจริตต่อหน้าที่
A42
_-* 1,000,000.00_-
F42
_-* 1,000,000.00_-
I42
_-* 79,113.50_-
L42
7.91
O42
_-* -??_-
Q42
0.00
T42
_-* 920,886.50_-
V42
92.09
Y42
F43
H43
I43
K43
L43
N43
O43
P43
Q43
S43
T43
U43
V43
X43
Y43
Z43
F44
H44
I44
K44
L44
N44
O44
P44
Q44
S44
T44
U44
V44
X44
Y44
Z44
F45
G45
H45
I45
J45
K45
L45
M45
N45
O45
P45
Q45
R45
S45
T45
U45
V45
W45
X45
Y45
Z45
งบดำเนินงาน
A46
_-* 1,000,000.00_-
F46
_-* 1,000,000.00_-
I46
_-* 79,113.50_-
L46
7.91
O46
_-* -??_-
Q46
0.00
T46
_-* 920,886.50_-
V46
92.09
Y46
โครงการสืบสวนปราบปรามเพื่อดำเนินการกับทรัพย์สินของผู้กระทำความผิดมูลฐานการค้ามนุษย์ตามกฎหมายฟอกเงิน
A47
F47
I47
L47
O47
Q47
T47
V47
Y47
F48
H48
I48
K48
L48
N48
O48
P48
Q48
S48
T48
U48
V48
X48
Y48
Z48
F49
H49
I49
K49
L49
N49
O49
P49
Q49
S49
T49
U49
V49
X49
Y49
Z49
F50
G50
H50
I50
J50
K50
L50
M50
N50
O50
P50
Q50
R50
S50
T50
U50
V50
W50
X50
Y50
Z50
งบดำเนินงาน
A51
_-* 1,011,000.00_-
F51
_-* 1,011,000.00_-
I51
_-* 134,400.00_-
L51
13.29
O51
_-* -??_-
Q51
0.00
T51
_-* 876,600.00_-
V51
86.71
Y51
รวมทั้งสิ้น
A52
_-* 305,279,300.00_-
F52
_-* 304,908,300.00_-
I52
_-* 15,999,265.43_-
L52
5.25
O52
_-* 2,648,265.00_-
Q52
0.87
T52
_-* 286,260,769.57_-
V52
93.88
Y52
2. ผลการเบิกจ่ายงบประมาณอื่น ๆ
D54
2.1 งบเบิกแทนกัน
E55
งบประมาณจากโครงการเสริมสร้างประสิทธิภาพงานยุติธรรมเพื่อสร้างความเป็นธรรมในจังหวัดชายแดนภาคใต้
E56
(เบิกแทน สป.ยธ.)
E57
- งบประมาณที่ได้รับ
F58
จำนวน
L58
_-* 2,000,000.00_-
N58
บาท
R58
- เบิกจ่ายงบประมาณแล้ว
F59
จำนวน
L59
_-* -??_-
N59
บาท
R59
คิดเป็นร้อยละ
T59
_-* -??_-
W59
- ผูกพันงบประมาณแล้ว
F60
จำนวน
L60
_-* -??_-
N60
บาท
R60
คิดเป็นร้อยละ
T60
_-* -??_-
W60
- คงเหลืองบประมาณ
F61
จำนวน
L61
_-* 2,000,000.00_-
N61
บาท
R61
คิดเป็นร้อยละ
T61
_-* 100.00_-
W61
หน่วย : บาท
X62
รายการงบประมาณ
A63
งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร
F63
ผลการเบิกจ่าย
K63
คงเหลือ
S63
จำนวนเงิน
K64
คิดเป็นร้อยละ
P64
จำนวนเงิน
S64
คิดเป็นร้อยละ
X64
1. งบบุคลากร
A65
_-* -??_-
F65
_-* -??_-
K65
_-* -??_-
P65
_-* -??_-
S65
_-* -??_-
X65
2. งบดำเนินงาน
A66
_-* -??_-
F66
_-* -??_-
K66
_-* -??_-
P66
_-* -??_-
S66
_-* -??_-
X66
3. งบลงทุน
A67
_-* -??_-
F67
_-* -??_-
K67
_-* -??_-
P67
_-* -??_-
S67
_-* -??_-
X67
4. งบเงินอุดหนุน
A68
_-* -??_-
F68
_-* -??_-
K68
_-* -??_-
P68
_-* -??_-
S68
_-* -??_-
X68
5. งบรายจ่ายอื่น
A69
_-* 2,000,000.00_-
F69
_-* -??_-
K69
_-* -??_-
P69
_-* 2,000,000.00_-
S69
_-* 100.00_-
X69
รวมทั้งสิ้น
A70
_-* 2,000,000.00_-
F70
_-* -??_-
K70
_-* -??_-
P70
_-* 2,000,000.00_-
S70
_-* 100.00_-
X70
***
D72
2 เงินกันไว้เบิกเหลื่อมปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
E72
- งบประมาณที่ได้รับ
F73
จำนวน
L73
_-* 41,756,199.67_-
N73
บาท
R73
- เบิกจ่ายงบประมาณแล้ว
F74
จำนวน
L74
_-* -??_-
N74
บาท
R74
คิดเป็นร้อยละ
T74
_-* -??_-
W74
- ผูกพันงบประมาณแล้ว
F75
จำนวน
L75
_-* -??_-
N75
บาท
R75
คิดเป็นร้อยละ
T75
_-* -??_-
W75
- คงเหลืองบประมาณ
F76
จำนวน
L76
_-* 41,756,199.67_-
N76
บาท
R76
คิดเป็นร้อยละ
T76
_-* 100.00_-
W76
- รายละเอียดผลการเบิกจ่าย
F77
หน่วย : บาท
X78
รายการงบประมาณ
A79
งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร
F79
ผลการเบิกจ่าย
L79
ผูกพันงบประมาณแล้ว
Q79
งบประมาณคงเหลือ
V79
จำนวนเงิน
L80
คิดเป็น
O80
จำนวนเงิน
Q80
คิดเป็น
T80
จำนวนเงิน
V80
คิดเป็น
Y80
ร้อยละ
O81
ร้อยละ
T81
ร้อยละ
Y81
1. งบบุคลากร
A82
_-* -??_-
F82
_-* -??_-
L82
_-* -??_-
O82
_-* -??_-
Q82
_-* -??_-
T82
_-* -??_-
V82
_-* -??_-
Y82
2. งบดำเนินงาน
A83
_-* 1,364,910.67_-
F83
_-* -??_-
L83
_-* -??_-
O83
_-* -??_-
Q83
_-* -??_-
T83
_-* 1,364,910.67_-
V83
_-* 100.00_-
Y83
3. งบลงทุน
A84
_-* 34,778,539.00_-
F84
_-* -??_-
L84
_-* -??_-
O84
_-* 846,019.00_-
Q84
_-* 2.43_-
T84
_-* 33,932,520.00_-
V84
_-* 97.57_-
Y84
4. งบเงินอุดหนุน
A85
_-* -??_-
F85
_-* -??_-
L85
_-* -??_-
O85
_-* -??_-
Q85
_-* -??_-
T85
_-* -??_-
V85
_-* -??_-
Y85
5. งบรายจ่ายอื่น
A86
_-* 5,612,750.00_-
F86
_-* -??_-
L86
_-* -??_-
O86
_-* -??_-
Q86
_-* -??_-
T86
_-* 5,612,750.00_-
V86
_-* 100.00_-
Y86
รวมทั้งสิ้น
A87
_-* 41,756,199.67_-
F87
_-* -??_-
L87
_-* -??_-
O87
_-* 846,019.00_-
Q87
_-* 2.03_-
T87
_-* 40,910,180.67_-
V87
_-* 97.97_-
Y87
2.2.1 เงินกันไว้เบิกเหลื่อมปีจากเงินงบประมาณปี 2557
A88
รายการงบประมาณ
A89
งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร
F89
ผลการเบิกจ่าย
L89
ผูกพันงบประมาณแล้ว
Q89
งบประมาณคงเหลือ
V89
จำนวนเงิน
L90
คิดเป็น
O90
จำนวนเงิน
Q90
คิดเป็น
T90
จำนวนเงิน
V90
คิดเป็น
Y90
ร้อยละ
O91
ร้อยละ
T91
ร้อยละ
Y91
1. งบบุคลากร
A92
_-* -??_-
F92
_-* -??_-
L92
_-* -??_-
O92
_-* -??_-
Q92
_-* -??_-
T92
_-* -??_-
V92
_-* -??_-
Y92
2. งบดำเนินงาน
A93
_-* -??_-
F93
_-* -??_-
L93
_-* -??_-
O93
_-* -??_-
Q93
_-* -??_-
T93
_-* -??_-
V93
_-* -??_-
Y93
3. งบลงทุน
A94
_-* 846,019.00_-
F94
_-* -??_-
L94
_-* -??_-
O94
_-* 846,019.00_-
Q94
_-* 100.00_-
T94
_-* -??_-
V94
_-* -??_-
Y94
4. งบเงินอุดหนุน
A95
_-* -??_-
F95
_-* -??_-
L95
_-* -??_-
O95
_-* -??_-
Q95
_-* -??_-
T95
_-* -??_-
V95
_-* -??_-
Y95
5. งบรายจ่ายอื่น
A96
_-* -??_-
F96
_-* -??_-
L96
_-* -??_-
O96
_-* -??_-
Q96
_-* -??_-
T96
_-* -??_-
V96
_-* -??_-
Y96
รวมทั้งสิ้น
A97
_-* 846,019.00_-
F97
_-* -??_-
L97
_-* -??_-
O97
_-* 846,019.00_-
Q97
_-* 100.00_-
T97
_-* -??_-
V97
_-* -??_-
Y97
2.2.2 เงินกันไว้เบิกเหลื่อมปีจากเงินงบประมาณปี 2558
A98
รายการงบประมาณ
A99
งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร
F99
ผลการเบิกจ่าย
L99
ผูกพันงบประมาณแล้ว
Q99
งบประมาณคงเหลือ
V99
จำนวนเงิน
L100
คิดเป็น
O100
จำนวนเงิน
Q100
คิดเป็น
T100
จำนวนเงิน
V100
คิดเป็น
Y100
ร้อยละ
O101
ร้อยละ
T101
ร้อยละ
Y101
1. งบบุคลากร
A102
_-* -??_-
F102
_-* -??_-
L102
_-* -??_-
O102
_-* -??_-
Q102
_-* -??_-
T102
_-* -??_-
V102
_-* -??_-
Y102
2. งบดำเนินงาน
A103
_-* 1,364,910.67_-
F103
_-* -??_-
L103
_-* -??_-
O103
_-* -??_-
Q103
_-* -??_-
T103
_-* 1,364,910.67_-
V103
_-* 100.00_-
Y103
3. งบลงทุน
A104
_-* 33,932,520.00_-
F104
_-* -??_-
L104
_-* -??_-
O104
_-* -??_-
Q104
_-* -??_-
T104
_-* 33,932,520.00_-
V104
_-* 100.00_-
Y104
4. งบเงินอุดหนุน
A105
_-* -??_-
F105
_-* -??_-
L105
_-* -??_-
O105
_-* -??_-
Q105
_-* -??_-
T105
_-* -??_-
V105
_-* -??_-
Y105
5. งบรายจ่ายอื่น
A106
_-* 5,612,750.00_-
F106
_-* -??_-
L106
_-* -??_-
O106
_-* -??_-
Q106
_-* -??_-
T106
_-* 5,612,750.00_-
V106
_-* 100.00_-
Y106
รวมทั้งสิ้น
A107
_-* 40,910,180.67_-
F107
_-* -??_-
L107
_-* -??_-
O107
_-* -??_-
Q107
_-* -??_-
T107
_-* 40,910,180.67_-
V107
_-* 100.00_-
Y107
งบกลาง
A108
รายการงบประมาณ
A109
งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร
F109
ผลการเบิกจ่าย
L109
ผูกพันงบประมาณแล้ว
Q109
งบประมาณคงเหลือ
V109
จำนวนเงิน
L110
คิดเป็น
O110
จำนวนเงิน
Q110
คิดเป็น
T110
จำนวนเงิน
V110
คิดเป็น
Y110
ร้อยละ
O111
ร้อยละ
T111
ร้อยละ
Y111
รายการเงินสำรองจ่าย
A112
_-* 622,281.24_-
F112
_-* -??_-
L112
_-* -??_-
O112
_-* -??_-
Q112
_-* -??_-
T112
_-* 622,281.24_-
V112
_-* 100.00_-
Y112
เพื่อกรณีฉุกเฉินหรือ
A113
F113
L113
O113
Q113
T113
V113
Y113
จำเป็น
A114
F114
L114
O114
Q114
T114
V114
Y114
รวมทั้งสิ้น
A115
_-* 622,281.24_-
F115
_-* -??_-
L115
_-* -??_-
O115
_-* -??_-
Q115
_-* -??_-
T115
_-* 622,281.24_-
V115
_-* 100.00_-
Y115
2.3 เงินนอกงบประมาณ พ.ศ. 2559
E117
- งบประมาณที่ได้รับ
F118
จำนวน
L118
_-* -??_-
N118
บาท
R118
- เบิกจ่ายงบประมาณแล้ว
F119
จำนวน
L119
_-* -??_-
N119
บาท
R119
คิดเป็นร้อยละ
T119
_-* -??_-
W119
- ผูกพันงบประมาณแล้ว
F120
จำนวน
L120
_-* -??_-
N120
บาท
R120
คิดเป็นร้อยละ
T120
_-* -??_-
W120
- คงเหลืองบประมาณ
F121
จำนวน
L121
_-* -??_-
N121
บาท
R121
คิดเป็นร้อยละ
T121
_-* -??_-
W121
- รายละเอียดผลการเบิกจ่าย
F122
หน่วย : บาท
X123
รายการงบประมาณ
A124
งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร
F124
ผลการเบิกจ่าย
L124
ผูกพันงบประมาณแล้ว
Q124
งบประมาณคงเหลือ
V124
จำนวนเงิน
L125
คิดเป็น
O125
จำนวนเงิน
Q125
คิดเป็น
T125
จำนวนเงิน
V125
คิดเป็น
Y125
ร้อยละ
O126
ร้อยละ
T126
ร้อยละ
Y126
1. งบบุคลากร
A127
_-* -??_-
F127
_-* -??_-
L127
_-* -??_-
O127
_-* -??_-
Q127
_-* -??_-
T127
_-* -??_-
V127
_-* -??_-
Y127
2. งบดำเนินงาน
A128
_-* -??_-
F128
_-* -??_-
L128
_-* -??_-
O128
_-* -??_-
Q128
_-* -??_-
T128
_-* -??_-
V128
_-* -??_-
Y128
3. งบลงทุน
A129
_-* -??_-
F129
_-* -??_-
L129
_-* -??_-
O129
_-* -??_-
Q129
_-* -??_-
T129
_-* -??_-
V129
_-* -??_-
Y129
4. งบเงินอุดหนุน
A130
_-* -??_-
F130
_-* -??_-
L130
_-* -??_-
O130
_-* -??_-
Q130
_-* -??_-
T130
_-* -??_-
V130
_-* -??_-
Y130
5. งบรายจ่ายอื่น
A131
_-* -??_-
F131
_-* -??_-
L131
_-* -??_-
O131
_-* -??_-
Q131
_-* -??_-
T131
_-* -??_-
V131
_-* -??_-
Y131
รวมทั้งสิ้น
A132
_-* -??_-
F132
_-* -??_-
L132
_-* -??_-
O132
_-* -??_-
Q132
_-* -??_-
T132
_-* -??_-
V132
_-* -??_-
Y132
ผู้รายงานข้อมูล
N134
O135
(น.ส. ฐานิตา แจ่มสว่าง)
R135
เจ้าหน้าที่ธุรการ
R136
ผู้รับรองข้อมูล
N138
O139
(นางพรรณเพ็ญ กองกันทะ)
R139
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
R140
R141
หมายเหตุ : " *** " หมายถึง จำนวนเงินกันไว้เบิกเหลื่อมปีที่รายละเอียดข้อมูลยังไม่เป็นปัจจุบัน
A145

Sheet: ข้อมูลงบฯ 68 (ส.ค.68)

D0010 ข้อมูลผลการปฏิบัติงานด้านงบประมาณ (ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568)
A1
1. ผลการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปี (งบปกติ)
D3
1.1 ภาพรวม
E4
- งบประมาณที่ได้รับ
F5
จำนวน
L5
_-* 524,011,800.00_-
N5
บาท
R5
- เบิกจ่ายงบประมาณแล้ว
F6
จำนวน
L6
_-* 460,227,865.71_-
N6
บาท
R6
คิดเป็นร้อยละ
T6
_-* 87.83_-
W6
- ผูกพันงบประมาณแล้ว
F7
จำนวน
L7
_-* 34,201,548.16_-
N7
บาท
R7
คิดเป็นร้อยละ
T7
_-* 6.52_-
W7
- คงเหลืองบประมาณ
F8
จำนวน
L8
_-* 29,582,386.13_-
N8
บาท
R8
คิดเป็นร้อยละ
T8
_-* 5.65_-
W8
1.2 เฉพาะงบลงทุน
E10
- งบประมาณที่ได้รับ
F11
จำนวน
L11
_-* 36,849,606.09_-
N11
บาท
R11
- เบิกจ่ายงบประมาณแล้ว
F12
จำนวน
L12
_-* 22,003,465.00_-
N12
บาท
R12
คิดเป็นร้อยละ
T12
_-* 59.71_-
W12
- ผูกพันงบประมาณแล้ว
F13
จำนวน
L13
_-* 12,321,183.75_-
N13
บาท
R13
คิดเป็นร้อยละ
T13
_-* 33.44_-
W13
- คงเหลืองบประมาณ
F14
จำนวน
L14
_-* 2,524,957.34_-
N14
บาท
R14
คิดเป็นร้อยละ
T14
_-* 6.85_-
W14
1.3 รายละเอียดผลการเบิกจ่ายงบประมาณ
E16
หน่วย : บาท
X17
รายการงบประมาณ
A18
งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร
F18
งบประมาณ หลังคืน/โอน/ ปรับแผน
I18
ผลการเบิกจ่าย
L18
ผูกพัน งบประมาณแล้ว
Q18
งบประมาณคงเหลือ
V18
(หลังการเบิกจ่ายและผูกพัน)
V19
จำนวนเงิน
L20
คิดเป็น
O20
จำนวนเงิน
Q20
คิดเป็น
T20
จำนวนเงิน
V20
คิดเป็น
Y20
ร้อยละ
O21
ร้อยละ
T21
ร้อยละ
Y21
แผนงานบุคลากรภารครัฐ
A22
F22
G22
H22
I22
J22
K22
L22
M22
N22
O22
P22
Q22
R22
S22
T22
U22
V22
W22
X22
Y22
Z22
1. งบบุคลากร
A23
_-* 315,884,400.00_-
F23
_-* 315,884,400.00_-
I23
_-* 306,453,456.72_-
L23
97.01
O23
_-* -??_-
Q23
0.00
T23
_-* 9,430,943.28_-
V23
2.99
Y23
2. งบดำเนินงาน
A24
_-* 153,309,100.00_-
F24
_-* 150,765,525.49_-
I24
_-* 117,478,548.29_-
L24
77.92
O24
_-* 21,060,890.70_-
Q24
13.97
T24
_-* 12,226,086.50_-
V24
8.11
Y24
รายจ่ายบุคลากรภาครัฐ
A25
_-* 5,330,400.00_-
F25
_-* 5,330,400.00_-
I25
_-* 4,759,571.47_-
L25
89.29
O25
_-* -??_-
Q25
0.00
T25
_-* 570,828.53_-
V25
10.71
Y25
2.1 ผลผลิตการป้องกัน และปราบปรามการฟอกเงิน
A26
_-* 140,746,200.00_-
F26
_-* 138,202,625.49_-
I26
_-* 108,652,395.81_-
L26
78.62
O26
_-* 20,708,888.70_-
Q26
14.98
T26
_-* 8,841,340.98_-
V26
6.40
Y26
2.2 โครงการสืบสวน ปราบปรามเพื่อดำเนินการกับทรัพย์สินของผู้กระทำความผิดต่อตำแหน่งหน้าที่หรือทุจริตต่อหน้าที่ตามกฎหมายฟอกเงิน
A27
_-* 3,737,000.00_-
F27
_-* 3,737,000.00_-
I27
_-* 2,370,170.58_-
L27
63.42
O27
_-* 98,808.00_-
Q27
2.65
T27
_-* 1,268,021.42_-
V27
33.93
Y27
2.3 โครงการสืบสวน ปราบปรามเพื่อดำเนินการ กับทรัพย์สินของผู้กระทำ ความผิดมูลฐานการค้ามนุษย์ ตามกฎหมายฟอกเงิน
A28
_-* 3,495,500.00_-
F28
_-* 3,495,500.00_-
I28
_-* 1,696,410.43_-
L28
48.53
O28
_-* 253,194.00_-
Q28
7.24
T28
_-* 1,545,895.57_-
V28
44.23
Y28
3. งบลงทุน
A29
_-* 33,830,800.00_-
F29
_-* 36,849,606.09_-
I29
_-* 22,003,465.00_-
L29
59.71
O29
_-* 12,321,183.75_-
Q29
33.44
T29
_-* 2,524,957.34_-
V29
6.85
Y29
4. งบเงินอุดหนุน
A30
_-* 2,145,500.00_-
F30
_-* 2,123,506.02_-
I30
_-* 2,123,506.02_-
L30
100.00
O30
Q30
0.00
T30
_-* -??_-
V30
0.00
Y30
5. งบรายจ่ายอื่น
A31
_-* 18,842,000.00_-
F31
_-* 18,388,762.40_-
I31
_-* 12,168,889.68_-
L31
66.18
O31
_-* 819,473.71_-
Q31
4.46
T31
_-* 5,400,399.01_-
V31
29.36
Y31
5.1 ค่าใช้จ่ายในการเจรจา และการประชุมนานาชาติ
A32
_-* 2,157,200.00_-
F32
_-* 1,704,762.40_-
I32
_-* 1,570,864.79_-
L32
92.15
O32
Q32
0.00
T32
_-* 133,897.61_-
V32
7.85
Y32
5.2 ค่าจ้างที่ปรึกษา (โครงการจ้างที่ปรึกษาติดตาม และประเมินผลแผนยุทธศาสตร์ด้านการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและการต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย พ.ศ. 2565 - 2570)
A33
_-* 900,800.00_-
F33
_-* 900,000.00_-
I33
_-* 450,000.00_-
L33
50.00
O33
_-* 450,000.00_-
Q33
50.00
T33
_-* -??_-
V33
0.00
Y33
โครงการสืบสวนปราบปราม เพื่อดำเนินการกับทรัพย์สิน ของผู้กระทำความผิดมูลฐาน ยาเสพติดตามกฎหมาย ฟอกเงิน
A34
_-* 15,784,000.00_-
F34
_-* 15,784,000.00_-
I34
_-* 10,148,024.89_-
L34
64.29
O34
_-* 369,473.71_-
Q34
2.34
T34
_-* 5,266,501.40_-
V34
33.37
Y34
รวมทั้งสิ้น
A35
_-* 524,011,800.00_-
F35
_-* 524,011,800.00_-
I35
_-* 460,227,865.71_-
L35
87.83
O35
_-* 34,201,548.16_-
Q35
6.52
T35
_-* 29,582,386.13_-
V35
5.65
Y35
2. ผลการเบิกจ่ายงบประมาณอื่นๆ
D37
2.1 เงินเบิกแทนกัน
E38
งบประมาณจากสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี
E39
- งบประมาณที่ได้รับ
F40
จำนวน
L40
_-* 40,000,000.00_-
N40
บาท
R40
- เบิกจ่ายงบประมาณแล้ว
F41
จำนวน
L41
_-* 36,580,000.00_-
N41
บาท
R41
คิดเป็นร้อยละ
T41
_-* 91.45_-
W41
- ผูกพันงบประมาณแล้ว
F42
จำนวน
L42
_-* -??_-
N42
บาท
R42
คิดเป็นร้อยละ
T42
_-* -??_-
W42
- คงเหลืองบประมาณ
F43
จำนวน
L43
_-* 3,420,000.00_-
N43
บาท
R43
คิดเป็นร้อยละ
T43
_-* 8.55_-
W43
หน่วย : บาท
X45
รายการงบประมาณ
A46
งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร
F46
ผลการเบิกจ่าย
L46
ผูกพันงบประมาณแล้ว
Q46
งบประมาณคงเหลือ
V46
จำนวนเงิน
L47
คิดเป็น
O47
จำนวนเงิน
Q47
คิดเป็น
T47
จำนวนเงิน
V47
คิดเป็น
Y47
ร้อยละ
O48
ร้อยละ
T48
ร้อยละ
Y48
1. งบบุคลากร
A49
F49
L49
_-* -??_-
O49
Q49
_-* -??_-
T49
_-* -??_-
V49
_-* -??_-
Y49
2. งบดำเนินงาน
A50
F50
L50
_-* -??_-
O50
Q50
_-* -??_-
T50
_-* -??_-
V50
_-* -??_-
Y50
3. งบลงทุน
A51
F51
L51
_-* -??_-
O51
Q51
_-* -??_-
T51
_-* -??_-
V51
_-* -??_-
Y51
4. งบเงินอุดหนุน
A52
F52
L52
_-* -??_-
O52
Q52
_-* -??_-
T52
_-* -??_-
V52
_-* -??_-
Y52
5. งบรายจ่ายอื่น
A53
_-* 40,000,000.00_-
F53
_-* 36,580,000.00_-
L53
_-* 91.45_-
O53
Q53
_-* -??_-
T53
_-* 3,420,000.00_-
V53
_-* 8.55_-
Y53
รวมทั้งสิ้น
A54
_-* 40,000,000.00_-
F54
_-* 36,580,000.00_-
L54
_-* 91.45_-
O54
_-* -??_-
Q54
_-* -??_-
T54
_-* 3,420,000.00_-
V54
_-* 8.55_-
Y54
2.2 เงินกันไว้เบิกเหลื่อมปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
E56
- งบประมาณที่ได้รับ
F57
จำนวน
L57
_-* 18,445,538.14_-
N57
บาท
R57
- เบิกจ่ายงบประมาณแล้ว
F58
จำนวน
L58
_-* 17,972,881.47_-
N58
บาท
R58
คิดเป็นร้อยละ
T58
_-* 97.44_-
W58
- ผูกพันงบประมาณแล้ว
F59
จำนวน
L59
_-* 190,503.20_-
N59
บาท
R59
คิดเป็นร้อยละ
T59
_-* 1.03_-
W59
- คงเหลืองบประมาณ
F60
จำนวน
L60
_-* 282,153.47_-
N60
บาท
R60
คิดเป็นร้อยละ
T60
_-* 1.53_-
W60
- รายละเอียดผลการเบิกจ่าย
F61
หน่วย : บาท
X62
รายการงบประมาณ
A63
งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร
F63
ผลการเบิกจ่าย
L63
ผูกพันงบประมาณแล้ว
Q63
งบประมาณคงเหลือ
V63
จำนวนเงิน
L64
คิดเป็น
O64
จำนวนเงิน
Q64
คิดเป็น
T64
จำนวนเงิน
V64
คิดเป็น
Y64
ร้อยละ
O65
ร้อยละ
T65
ร้อยละ
Y65
1. งบบุคลากร
A66
F66
L66
_-* -??_-
O66
Q66
_-* -??_-
T66
_-* -??_-
V66
_-* -??_-
Y66
2. งบดำเนินงาน
A67
_-* 12,825,136.64_-
F67
_-* 12,542,983.17_-
L67
_-* 97.80_-
O67
Q67
_-* -??_-
T67
_-* 282,153.47_-
V67
_-* 2.20_-
Y67
3. งบลงทุน
A68
_-* 5,227,020.90_-
F68
_-* 5,227,020.90_-
L68
_-* 100.00_-
O68
Q68
_-* -??_-
T68
_-* -??_-
V68
_-* -??_-
Y68
4. งบเงินอุดหนุน
A69
F69
L69
_-* -??_-
O69
Q69
_-* -??_-
T69
_-* -??_-
V69
_-* -??_-
Y69
5. งบรายจ่ายอื่น
A70
_-* 393,380.60_-
F70
_-* 202,877.40_-
L70
_-* 51.57_-
O70
_-* 190,503.20_-
Q70
_-* 48.43_-
T70
_-* -??_-
V70
_-* -??_-
Y70
รวมทั้งสิ้น
A71
_-* 18,445,538.14_-
F71
_-* 17,972,881.47_-
L71
_-* 97.44_-
O71
_-* 190,503.20_-
Q71
_-* 1.03_-
T71
_-* 282,153.47_-
V71
_-* 1.53_-
Y71
2.3 เงินนอกงบประมาณ พ.ศ. .........
E73
- งบประมาณที่ได้รับ
F74
จำนวน
L74
_-* -??_-
N74
บาท
R74
- เบิกจ่ายงบประมาณแล้ว
F75
จำนวน
L75
_-* -??_-
N75
บาท
R75
คิดเป็นร้อยละ
T75
_-* -??_-
W75
- ผูกพันงบประมาณแล้ว
F76
จำนวน
L76
_-* -??_-
N76
บาท
R76
คิดเป็นร้อยละ
T76
_-* -??_-
W76
- คงเหลืองบประมาณ
F77
จำนวน
L77
_-* -??_-
N77
บาท
R77
คิดเป็นร้อยละ
T77
_-* -??_-
W77
- รายละเอียดผลการเบิกจ่าย
F78
หน่วย : บาท
X79
รายการงบประมาณ
A80
งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร
F80
ผลการเบิกจ่าย
L80
Q80
งบประมาณคงเหลือ
V80
จำนวนเงิน
L81
คิดเป็น
O81
จำนวนเงิน
Q81
คิดเป็น
T81
จำนวนเงิน
V81
คิดเป็น
Y81
ร้อยละ
O82
ร้อยละ
T82
ร้อยละ
Y82
1. งบบุคลากร
A83
_-* -??_-
F83
_-* -??_-
L83
_-* -??_-
O83
_-* -??_-
Q83
_-* -??_-
T83
_-* -??_-
V83
_-* -??_-
Y83
2. งบดำเนินงาน
A84
_-* -??_-
F84
_-* -??_-
L84
_-* -??_-
O84
_-* -??_-
Q84
_-* -??_-
T84
_-* -??_-
V84
_-* -??_-
Y84
3. งบลงทุน
A85
_-* -??_-
F85
_-* -??_-
L85
_-* -??_-
O85
_-* -??_-
Q85
_-* -??_-
T85
_-* -??_-
V85
_-* -??_-
Y85
4. งบเงินอุดหนุน
A86
_-* -??_-
F86
_-* -??_-
L86
_-* -??_-
O86
_-* -??_-
Q86
_-* -??_-
T86
_-* -??_-
V86
_-* -??_-
Y86
5. งบรายจ่ายอื่น
A87
_-* -??_-
F87
_-* -??_-
L87
_-* -??_-
O87
_-* -??_-
Q87
_-* -??_-
T87
_-* -??_-
V87
_-* -??_-
Y87
รวมทั้งสิ้น
A88
_-* -??_-
F88
_-* -??_-
L88
_-* -??_-
O88
_-* -??_-
Q88
_-* -??_-
T88
_-* -??_-
V88
_-* -??_-
Y88
หมายเหตุ : ข้อมูล ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2568
A90

Sheet: Sheet1

A1
คำอธิบายข้อมูล
B1
รหัสตาราง
A2
D0010
B2
ชื่อตาราง
A3
ข้อมูลการปฏิบัติงานด้านงบประมาณ
B3
คำนิยาม
A4
1. ผลการเบิกจ่ายงบประมาณประจำปี (งบปกติ) หมายถึง ผลการเบิกจ่ายงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ตาม พ.ร.บ. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.....ที่หน่วยงานได้รับจัดสรรเพื่อดำเนินงาน ตามแผนงาน/โครงการ 2. งบลงทุน หมายถึง รายจ่ายที่กำหนดให้จ่ายเพื่อการลงทุน ได้แก่ รายจ่ายในลักษณะค่าครุภัณฑ์ ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รวมถึงรายจ่ายที่กำหนดให้จ่ายจากงบรายจ่ายอื่นใดในลักษณะรายจ่ายดังกล่าว
B4
A5
3. งบบุคลากร หมายถึง รายจ่ายที่กำหนดให้จ่ายเพื่อการบริหารงานบุคลากรภาครัฐ ได้แก่ รายจ่ายที่จ่ายในลักษณะเงินเดือน ค่าจ้างประจำ ค่าจ้างชั่วคราว และค่าตอบแทนพนักงานราชการ รวมถึงรายจ่ายที่กำหนดให้จ่ายจากงบรายจ่ายอื่นใดในลักษณะรายจ่ายดังกล่าว 4. งบดำเนินงาน หมายถึง รายจ่ายที่กำหนดให้จ่ายเพื่อการบริหารงานประจำ ได้แก่ รายจ่ายในลักษณะค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ และค่าสาธารณูปโภค รวมถึงรายจ่ายที่กำหนดให้จ่ายจากงบรายจ่ายอื่นใด ในลักษณะรายจ่ายดังกล่าว 5. งบเงินอุดหนุน หมายถึง รายจ่ายที่กำหนดให้จ่ายเป็นค่าบำรุงหรือเพื่อช่วยเหลือ สนับสนุนการดำเนินงานหน่วยงานขององค์กรตามรัฐธรรมนูญหรือหน่วยงานของรัฐ ซึ่งมิใช่ราชการส่วนกลางตาม พ.ร.บ.ระเบียบบริหารราชการแผ่นดินหน่วยงานในกำกับของรัฐ องค์การมหาชน รัฐวิสาหกิจ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สภาตำบล องค์การระหว่างประเทศ นิติบุคคล เอกชนหรือกิจการอันเป็นสาธารณประโยชน์ รวมถึงเงินอุดหนุนงบพระมหากษัตริย์ เงินอุดหนุน การศาสนา และรายจ่ายที่สำนักงบประมาณกำหนดให้จ่ายในงบรายจ่ายนี้
B5
A6
6. งบรายจ่ายอื่น หมายถึง รายจ่ายที่ไม่เข้าลักษณะประเภทงบรายจ่ายใดงบรายจ่ายหนึ่งที่สำนักงบประมาณกำหนดให้ใช้จ่ายในงบรายจ่ายนี้ 7. งบเบิกแทนกัน หมายถึง งบประมาณของส่วนราชการอื่นที่มอบหมายให้หน่วยงานเบิกแทน 8. เงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี หมายถึง เงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีที่ผ่านมาส่วนราชการไม่สามารถจะเบิกเงินงบประมาณประจำปีได้ทันภายในปีงบประมาณนั้น ก็จะต้องขอกันเงินไว้จ่ายเหลื่อมปี ซึ่งจะต้องได้รับอนุมัติให้กันเงินไว้เบิกจ่ายเหลื่อมปีสำหรับผลผลิต/โครงการ นั้น 9. เงินนอกงบประมาณ หมายถึง เงินทั้งปวงที่อยู่ในความรับผิดชอบของส่วนราชการที่ได้ไว้เป็นกรรมสิทธิ์นอกจากเงินรายได้แผ่นดิน เงินงบประมาณ เงินเบิกเกินส่งคืน เงินเหลือจ่ายปีเก่าส่งคืน ในที่นี้อาจจะหมายถึง เงินทดรองราชการ เงินบำรุง เงินรับฝาก เงินทุน เงินทุนหมุนเวียน
B6
A7
10. งบประมาณที่ได้รับ หมายถึง งบประมาณที่หน่วยงานได้รับจัดสรรประจำปีงบประมาณ พ.ศ....... เพื่อดำเนินการตามแผนงาน/โครงการ 11. เบิกจ่ายงบประมาณแล้ว หมายถึง การเบิกจ่ายงบประมาณตามแผนงาน/โครงการที่ได้รับจัดสรรประจำปีงบประมาณ พ.ศ...... 12. ผูกพันงบประมาณแล้ว หมายถึง การผูกพันงบประมาณโดยการทำสัญญาที่ต้องเบิกจ่ายตามงวดงาน 13. คงเหลืองบประมาณ หมายถึง งบประมาณคงเหลือหลังจากหักการเบิกจ่ายงบประมาณและผูกพันงบประมาณแล้ว
B7
แหล่งที่มาข้อมูล
A8
ส่วนการงบประมาณ กองนโยบายและยุทธศาสตร์ สำนักงาน ปปง.
B8
การจัดเก็บสถิติ
A9
เก็บข้อมูลรายเดือน และรายงานเฉพาะข้อมูลที่ครบถ้วนแล้วเท่านั้น
B9